A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti, založenie a vznik SpoločnosťBAĎURA,s.r.o.,sosídlomGlogovec1216/49,90081Šenkvice,(ďalejlen„Spoločnosť“)bolazaloženádňa3.3.2004Spoločenskouzmluvouavzniklazápisomdoobchodnéhoregistradňa12.3.2004(Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 30931/B). b) Opis hospodárskej činnosti - hlavné činnosti Spoločnosti veľkoobchod stavebných materiálov maloobchod stavebných materiálov, kúpa a predaj kovového odpadu c) Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Názov položky Bežné účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 16 13 Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 13 16 3 3 z toho: počet vedúcich zamestnancov d) Údaje o neobmedzenom ručení v iných účtovných jednotkách Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej účtovnej jednotke. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky ÚčtovnázávierkaSpoločnostik31.decembru2013jezostavenáakoriadnaúčtovnázávierkapodľa§17ods.6zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie ÚčtovnázávierkaSpoločnostik31.decembru2012,bolaschválenávalnýmzhromaždenímSpoločnostidňa26.7.2013. B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY a) Informácie k časti B. písm. a) prílohy č.3 o orgánoch spoločnosti a ich zložení (stav k 31.12.2012) Meno, priezvisko člena orgánu Poznámka Názov orgánu konateľ Anna Baďurová Miroslav Baďura konateľ Ivan Baďura konateľ Miroslav Baďura Valné zhromaždenie Ivan Baďura ba) Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Podiel na hlasovacích právach v % Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % Spoločníci (obchodné meno, meno a priezvisko) Výška podielu na základnom imaní v % absolútne c d e b a 50,00 50,00 3 320,00 Miroslav Baďura podiel je zhodný s podielom na ZI 50,00 50,00 3 320,00 Ivan Baďura 100,0 6 640,00 Spolu 100,00 V priebehu roku 2013 nedošlo k zmene v štruktúre spoločníkov. C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU Spoločnosť nie je súčasťou skupiny podnikov. E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti Spoločnosti. b)Zmenyúčtovnýchzásada zmenyúčtovnýchmetód(dôvoda vplyvnahodnotumajetku,záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia) Účtovnémetódyavšeobecnéúčtovnézásadyboliúčtovnoujednotkoukonzistentneaplikované,bezosobitosti a v priebehu účtovného obdobia nedošlo k žiadnym zmenám účtovných metód. c) Spôsob oceňovania zložiek majetku a záväzkov c1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok – oceňovanie a odpisovanie Dlhodobýnehmotnýa dlhodobýhmotnýmajetokjeocenenýv historickejobstarávacejcenezníženejo oprávky. Obstarávaciacenazahŕňacenuobstaraniaa ostatnénákladysúvisiaces obstaraním,napr.dopravné.Nákladynamodernizáciua rekonštrukciusúsúčasťoutechnickéhozhodnotenia.Nákladynaopravya údržbusúobsahom Výkazu ziskov a strát, teda výsledku hospodárenia. Nakúpený dlhodobý hmotný majetok (DHM) bol oceňovaný : * obstarávacoucenou,t.j.cenouobstaraniavrátanevýdavkovspojenýchsobstaranímmajetku(projektovépráce, dopravné, montážne práce). *cenouobstaraniavtýchprípadoch,keďbolmajetokzakúpenýbeznákladovsúvisiacichsjehoobstaraním(dopravnénáklady hradil dodávateľ). Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou bol oceňovaný : Vlastnýminákladmi,t.j.všetkypriamenákladyačasťnepriamychnákladovsúvisiacichsvytvorenímtohtomajetku.Vroku2013,anivroku2012nebolvlastnoučinnosťouvytvorenýžiadnyhmotnýdlhodobýmajetok. Odpisydlhodobéhonehmotnéhomajetkusústanovenévychádzajúczpredpokladanejdobyjehopoužívania(podľazákonaoúčtovníctvevšakmusíbyťodpísanýnajneskôrdo5rokovodjehoobstarania)apredpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Spôsob odpisovania dlhodobého nehmotného majetku: Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý nehmotný majetok. Odpisydlhodobéhohmotnéhomajetkusústanovenévychádzajúczdobyjehoživotnostistanovenejrozhodnutím spoločnosti. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobnýhmotnýmajetok-samostatnéhnuteľnéveci,ktorýchobstarávaciacena(vlastnénáklady)je nižšiaako 1 700 € sa odpisujú jednorázovo do nákladov pri ich výdaji do používania. Spôsob odpisovania dlhodobého hmotného majetku: predpokladaná doba používania spôsob odpisovania skupina dlhodobého hmotného majetku metóda odpisovania rovnomerný 12 až 20 časová Stavby 8 až 12 rovnomerný časová Stroje, prístroje a zariadenia Dopravné prostriedky časová rovnomerný 4 až 6 c2. Zásoby c2a)Zásobynakupovanésaoceňujúobstarávacoucenou,ktorázahrňujecenuobstaraniaanákladysúvisiaces obstaraním.Úrokyzcudzíchzdrojovniesúsúčasťouobstarávacejceny.Nakupovanézásobysúoceňovanépriichúbytkuváženýmaritmetickýmpriemerom.Priamodospotrebysaúčtujenákuppohonnýchlátokdonádržímotorovýchvozidiel,nákupkancelárskychpotriebdrobnéhorežijnéhomateriálunakupovanéhoprekancelárie, ak sú náplne do tlačiarne a faxov a pod. c2b) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Spoločnosťnevytváražiadnezásobyvytvorenévlastnoučinnosťou,lebonatoniesúvSpoločnostivecnédôvody. c3. Pohľadávky Pohľadávkysapriichvznikuoceňujúichmenovitouhodnotou;postúpenépohľadávkysaoceňujúobstarávacoucenou,vrátanenákladovsúvisiacichs obstaraním.Totooceneniesaznižujeopravnýmipoložkamivo výške predpokladaného rizika neuhradenia týchto pohľadávok. c4. Krátkodobý finančný majetok Krátkodobýfinančnýmajetok-lenpeňažnéprostriedkyvpokladni,ceninyapeniazenabankovýchúčtoch, Spoločnosť oceňuje v nominálnej hodnote tohto majetku. c5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. c6. Rezervy Rezervysúzáväzkys neurčitýmčasovýmvymedzenímalebovýškou,tvoriasanakrytieznámychrizíkalebostrát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. c7. Záväzky, pôžičky, úvery, dlhopisy Záväzkypriichvznikusaoceňujúmenovitouhodnotou.Záväzkypriichprevzatísaoceňujúobstarávacoucenou.Aksapriinventarizáciizistí,žesumazáväzkovjeináakoichvýškav účtovníctve,uvedúsazáväzkyv účtovníctvea v účtovnejzávierkev tomtozistenomocenení.Kudňuúčtovnejzávierkysaprepočítavajúkurzom NBS (ECB) ku dňu zostavenia účtovnej závierky. c8.Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období Výdavkybudúcichobdobía výnosybudúcichobdobísavykazujúvovýške,ktorájepotrebnánadodržaniezásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Spoločnosťk 31.12.2012nevykazuježiadnevýdavkybudúcichobdobíanivýnosybudúcichobdobí,lebonatonie sú vecné dôvody. c9. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci MajetokprenajatýnazákladefinančnéholeasinguvykazujeSpoločnosťakosvojmajetok.Spoločnosťtentomajetokoceňujevaktívach(samostatnéhnuteľnéveciasúborySHV)vceneistinyavzáväzkochvcenezostatku neuhradených splátok istiny. c10. Majetok obstaraný v privatizácií Spoločnosť nevlastní žiadny majetok obstaraný v privatizácií. c11. Odložené dane Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na: a) dočasnérozdielymedziúčtovnouhodnotoumajetku(dlhodobýhmotnýmajetokapohľadávky)a účtovnouhodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, b) možnostiumorovaťdaňovústratuv budúcnosti,podktorousarozumiemožnosťodpočítaťdaňovústratuodzákladu splatnej dane v budúcnosti, c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložené dane Spoločnosť oceňuje v sume násobku splatnej dane a základne pre jej výpočet. d) údaje o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku - zložky majetku a ich ocenenie Spoločnostineboliv roku2012,anivroku2011,poskytnutédotácienaobstaraniedlhodobéhohmotnéhomajetku. e) údaje o oprave významných chýb minulých účtovných období Spoločnosť v roku 2013, ani v roku 2012 neúčtovala oprave významných chýb minulých rokov. F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY aa) Informácie k časti F. písm.a) o stave a pohyboch dlhodobom nehmotnom majetku Spoločnosť nevlastní žiadny dlhodobý nehmotný majetok ba) Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o stave a pohyboch dlhodobého hmotného majetku Tabuľka č. 1 Dlhodobý hmotný majetok (DHM) Bežné účtovné obdobie (r.2013) Pozemky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory SHV Pestovateľské celky trvalých porastov Ostatný DHM Poskytnuté preddavky na DHM Spolu DHM Obstarávaný DHM a b c d e f h i g Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia 70 968 1 437 298 1 387 443 0 2 928 495 32 786 Prírastky 140 248 140 248 Úbytky 43 383 43 383 Presuny 71 907 0 -71 907 Stav na konci účtovného obdobia 70 968 1 437 298 1 415 967 0 0 0 3 025 360 101 127 Tabuľka č. 1 - pokračovanie Dlhodobý hmotný majetok (DHM) Bežné účtovné obdobie (r.2013) Pozemky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory SHV Pestovateľské celky trvalých porastov Ostatný DHM Poskytnuté preddavky na DHM Spolu DHM Obstarávaný DHM a b c d e f h i g Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia x 238 558 1 059 582 0 1 298 140 Prírastky x 72 226 141 644 213 870 Úbytky x 43 383 43 383 Stav na konci účtovného obdobia x 310 784 1 157 843 0 0 0 1 468 627 0 Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia 70 968 1 198 740 327 861 0 0 0 1 630 355 32 786 Stav na konci účtovného obdobia 70 968 1 126 514 258 124 0 0 0 1 556 733 101 127 VSpoločnostiniesúvecnédôvodypreúčtovanieoopravnýchpoložkáchkdlhodobémunehmotnémumajetku, preto v tabuľkovej časti tieto údaje nie sú. Tabuľka č. 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012) Dlhodobý hmotný majetok (DHM) Pozemky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory SHV Pestovateľské celky trvalých porastov Ostatný DHM Poskytnuté preddavky na DHM Spolu DHM Obstarávaný DHM a b c d e f h i g Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia 70 968 1 431 017 1 399 352 0 2 934 124 32 787 Prírastky 56 178 56 178 Úbytky 61 806 61 807 1 Presuny 6 281 49 897 0 -56 178 Stav na konci účtovného obdobia 70 968 1 437 298 1 387 443 0 0 0 2 928 495 32 786 Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia x 166 330 993 136 0 1 159 466 Prírastky x 72 228 128 252 200 480 Úbytky x 61 806 61 806 Stav na konci účtovného obdobia x 238 558 1 059 582 0 0 0 1 298 140 0 Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia 70 968 1 264 687 406 216 0 0 0 1 774 658 32 787 Stav na konci účtovného obdobia 70 968 1 198 740 327 861 0 0 0 1 630 355 32 786 bb) Informácia k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o poistení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Dlhodobýhmotnýmajetok–nákladnéaosobnémotorovévozidlá,súpoistenév rámcizákonnéhopoisteniazodpovednostizaškoduHromadnoupoistnouzmluvou.Poistnásuma(limitpoistného)podľaHromadnejpoistnejzmluvyjezakaždépoistenévozidlo5,0mil.€-škodanazdravía2,0mil.€-škodanaveci.Protipoškodeniua zničeniuhavárioua odcudzenímjepoistených6motorovýchvozidielvrámcileasingovýchzmlúv. Poistné zmluvy na tieto vozidla uzavreli leasingové spoločnosti a preto poistné sumy nám nie sú známe. bc)Informáciek častiF.písm.c)prílohyč.3o zriadenízáložnéhoprávak dlhodobémuhmotnémumajetku a o obmedzeniach nakladať s ním Na dlhodobý hmotný majetok nie je zriadené záložné právo v prospech veriteľov. c)Informáciek častiF.písm.d)prílohyč.3odlhodobommajetku,priktoromvlastníckeprávonadobudolveriteľzmluvouozabezpečovacomprevodepráva,alektorýužívaúčtovnájednotkanazákladezmluvyo výpožičke SpoločnosťnevyužívažiadnyDHM,priktoromvlastníckeprávonadobudolveriteľzmluvouozabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke. d)Informáciek častiF.písm.e)prílohyč.3onadobudnutomdlhodobomnehnuteľnommajetkualeboprevedenomdlhodobomnehnuteľnommajetku,priktoromnebolovlastníckeprávozapísanévkladomdokatastranehnuteľnostídodňa,kuktorémusazostavujeúčtovnázávierka,pričomúčtovnájednotkatento majetok užíva Spoločnosťnevyužívak31.12.2013žiadnydlhodobýnehnuteľnýmajetok,priktoromnebolovlastníckeprávozapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. e) Informácie k časti F. písm. h) prílohy č. 3 o nákladoch na výskum a vývoj Spoločnosť v roku 2013, ani v roku 2012 nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj. f)Informáciek častiF.písm.p)prílohyč.3ozásobách,na ktoréjezriadenézáložnéprávoa o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Na zásoby nie je zriadené žiadne záložné právo a iné obmedzenia s ich nakladaním. g)Informáciek častiF.písm.q)prílohyč.3o zákazkovejvýrobea o zákazkovejvýstavbenehnuteľnostiurčenej na predaj Spoločnosťneúčtujeozákazkovejvýrobe,aniozákazkovejvýstavbeurčenejnapredaj,lebonatoniesúvecnédôvody. h) Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Pohľadávky Stav OP na začiatku účtovného obdobia Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci účtovného obdobia b c a e d f 355 224 Pohľadávky z obchodného styku 344 385 10 839 0 Iné pohľadávky 355 224 0 344 385 OP k pohľadávkam spolu 0 10 839 i) Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok Tabuľka č. 1 V lehote splatnosti Pohľadávky spolu Názov položky Po lehote splatnosti d b c a Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku 0 Odložená daňová pohľadávka 44 542 44 542 0 44 542 44 542 Dlhodobé pohľadávky spolu (r. 038 Súvahy brutto) Krátkodobé pohľadávky 140 389 4 733 135 656 Pohľadávky z obchodného styku 0 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 22 477 22 477 Daňové pohľadávky a dotácie 41 065 41 065 Iné pohľadávky 68 275 Krátkodobé pohľadávky spolu (r.046 Súvahy brutto) 135 656 203 931 Tabuľka č. 2 Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie (rok 2013) a c b 487 375 Pohľadávky po lehote splatnosti 135 656 203 931 546 487 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 546 487 Krátkodobé pohľadávky spolu (r.046 Súvahy brutto) 203 931 44 542 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 12 645 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov Dlhodobé pohľadávky spolu (r. 038 Súvahy brutto) 44 542 12 645 j)Informáciek častiF.písm.t)au)prílohyč.3o pohľadávkachzabezpečenýchzáložnýmprávomaleboinou formou zabezpečenia Spoločnosťnemážiadnesvojepohľadávkyzabezpečenézáložnýmprávomnamajetokdlžníka.K žiadnympohľadávkamSpoločnostiniejezriadenézáložnéprávoveriteľovaniinéobmedzenianakladaťs týmitopohľadávkami. k) Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku Tabuľka č. 1 Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 10 088 Pokladnica 11 475 15 Ceniny 27 58 289 1 939 Bežné bankové účty Peniaze na ceste 68 392 13 441 Spolu krátkodobý finančný majetok (r.055 Súvahy) l)Informáciek častiF.písm.zb)prílohyč.3o významnýchpoložkáchčasovéhorozlíšenia nastrane aktív Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Opis položky časového rozlíšenia Náklady budúcich období dlhodobé spolu 0 0 v tom: 4 573 Náklady budúcich období krátkodobé spolu 977 v tom: poistenie majetku vopred 880 4 573 v tom: predplatné odborných časopisov 97 0 Príjmy budúcich období dlhodobé spolu 0 v tom: 0 0 Príjmy budúcich období krátkodobé spolu v tom: G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 1) Informácie k časti G. písm. a) bod 1, 2,4 a 5 prílohy č. 3 o vlastnom imaní Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Položka Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Základné imanie celkom 6 640 6 640 2 Počet podielov 2 6 640 Hodnota upísaného ZI 6 640 6 640 Hodnota splateného ZI 6 640 Hodnota podielov podľa spoločníkov: Miroslav Baďura 3 320 3 320 3 320 Ivan Baďura 3 320 strata strata Zisk na 1 000 € základného imania žiadne Hodnota vlastných podielov vlastnených účtovnou jednotkou žiadne Hodnotavlastnýchpodielovvlastnenýchovládanýmiosobamia osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv žiadne žiadne Ziskalebostrata(-)neúčtovanáakonákladalebovýnos,alepriamonaúčtyvlastného imania spolu 0 0 Tabuľka č. 2 2) Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o usporiadaní straty Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (za rok 2012) Názov položky 37 794,39 Účtovná strata za rok 2012 Vysporiadanie účtovnej straty dosiahnutej za rok 2012 Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Zo zákonného rezervného fondu Zo štatutárnych a ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých rokov 37 794,39 Úhrada straty spoločníkmi Prevod do neuhradenej straty minulých rokov Iné vysporiadanie účtovnej straty za rok 2012 Spolu vysporiadanie straty za rok 2012 37 794,39 3. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách Tabuľka č. 1 Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Použitie rezerv v roku 2013 Stav na za- čiatku účt. obdobia Tvorba rezerv v roku 2013 Stav na konci účtovného obdobia Zrušenie rezerv v roku 2013 b c a f d e 7 851 8 983 0 8 983 Krátkodobé rezervy spolu 7 851 3 699 4 529 4 529 z toho: rezerva na dovolenky 3 699 1 302 1 594 1 302 z toho: rezerva na nákladové odvody z dovoleniek 1 594 2 850 2 860 2 850 2 860 z toho: rezerva na audit ÚZ Tabuľka č. 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012) Názov položky Stav na za- čiatku účt. obdobia Použitie rezerv v roku 2012 Tvorba rezerv v roku 2012 Zrušenie rezerv v roku 2012 Stav na konci účtovného obdobia b c d e a f 2 702 7 851 Krátkodobé rezervy spolu 2 702 0 7 851 75 3 699 z toho: rezerva na dovolenky 75 3 699 27 1 302 27 z toho: rezerva na nákladové odvody z dovoleniek 1 302 2 600 2 850 2 850 2 600 z toho: rezerva na audit ÚZ 4. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o štruktúre záväzkoch Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Názov položky Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti 311 474 671 768 Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti 671 768 311 474 Krátkodobé záväzky spolu (r.106 Súvahy) Krátkodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 671 768 311 474 Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov 1 236 469 1 340 787 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov 1 236 469 Dlhodobé záväzky spolu (r.094 Súvahy) 1 340 787 5.Informáciek častiF.písm.v)ačastiG.písm.f)prílohyč.3o odloženejdaňovejpohľadávkealebooodloženom daňovom záväzku Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou: odpočítateľné rozdiely: rozdiel daň.a účtovných zostatk. cien DM -158 380 -54 975 0 0 zdaniteľné rozdiely (zostatková cena DM) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou: 0 odpočítateľné rozdiely (rezervy – nedaňové) 0 0 0 zdaniteľné rozdiely 0 Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 44081 0 0 Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 23,0 22,0 Sadzba dane z príjmov ( v %) 12 645 44 542 Odložená daňová pohľadávka (ODP) k 31.12. (účet 481 xx) 11 050 Uplatnená daňová pohľadávka k 31.12. 31 897 -11 050 ODP zaúčtovaná ako zníženie (-), zvýšenie nákladov -31 897 ODP zaúčtovaná do vlastného imania 0 0 Odložený daňový záväzok (ODZ) k 31.12. (účet 481 xx) 0 0 Zmena ODZ za účtovné obdobie 0 Zmena ODZ zaúčtovaná ako náklad (+/-) 0 Zmena ODZ zaúčtovaná do vlastného imania 0 0 6. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Názov položky Začiatočný stav sociálneho fondu 1 520 1 376 394 Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 384 Tvorba sociálneho fondu zo zisku Ostatná tvorba sociálneho fondu 384 394 Tvorba sociálneho fondu spolu 531 538 Čerpanie sociálneho fondu 1 229 1 376 Konečný zostatok sociálneho fondu (riadok 103 Súvahy) 7.InformáciekčastiG.písm.i)prílohyč.3o bankovýchúveroch,pôžičkácha krátkodobýchfinančnýchvýpomociach Tabuľka č. 1 Mena Úrok p.a. v % Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Názov položky Dátum splatnosti Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt.obdobie b c f d a e Dlhodobé bankové úvery a dlhodobé pôžičky € bezúročná 12/2017 1 468 889 1 340 889 Dlhodobá pôžička od spoločníkov 0 Dlhodobé bankové úvery spolu 0 k 31.12.2013 k 31.12.2012 Zostatková splatnosť dlhodobých bankových úverov splátky dlhodobých úverov v nasledujúcom roku 0 0 0 splátky dlhodobých úverov po nasledujúcom roku Dlhodobé bankové úvery spolu 0 0 8. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 0 0 Výdavky budúcich období krátkodobé spolu (r.122 Súvahy) z toho: Výnosy budúcich období dlhodobé spolu (r.124 Súvahy) 0 0 z toho: Výnosy budúcich období krátkodobé spolu (riadok 125 Súvahy) z toho: 9.Informáciek častiG.písm.m)prílohyč.3o majetkuprenajatomformoufinančnéhoprenájmu(u nájomcu) Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012) Splatnosť záväzkov z LZ Splatnosť záväzkov z LZ do jedného roka vrátane od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov viac ako päť rokov od jedného roka do piatich rokov vrátane do jedného roka vrátane a a b c f d e Istina 42 533 16 320 48 522 75 597 Finančný výnos 2 400 683 1 706 5 205 Spolu záväzky 44 933 17 003 0 0 53 727 77 303 H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH a) Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách Oblasť odbytu Tržby z predaja tovaru - stavebných materiálov Tržby z predaja služieb Tržby z predaja tovaru - kovového odpadu Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b c d e f g tuzemsko 163 264 171 018 1 358 250 473 229 607 543 2 380 465 štáty EÚ 407 554 634 702 Spolu tržby 163 264 171 018 1 765 804 607 543 473 229 3 015 167 b) Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob Spoločnosť neúčtuje o vnútroorganizačných zásobách, lebo na to nie sú v Spoločnosti vecné dôvody. c)InformáciekčastiH.písm.c)ažf)prílohyč.3o významnýchvýnosochpriaktiváciinákladova ovýnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti Spoločnosť neúčtuje o aktivácií nákladov a materiálu, lebo na to nie sú v Spoločnosti vecné dôvody. Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Názov položky Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti spolu 363 48 429 z toho: výnosy z postúpených pohľadávok 0 48 374 z toho: náhrady za poistné udalosti a manká a škody 327 Kurzové zisky spolu 0 0 0 z toho: kurzové zisky zúčtované k 31.12. 0 d) Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Tržby za vlastné výrobky (601) 171 018 Tržby z predaja služieb (602) 163 264 Tržby za tovar (604) 3 622 710 3 622 710 Výnosy zo zákazky (606) Výnosy z nehnuteľnosti na predaj (607) Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 48 429 363 Čistý obrat celkom 3 794 091 3 834 403 I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH a) Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 99 713 Náklady za poskytnuté služby spolu 80 748 z toho: náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti spolu 2 874 2 823 2 823 v tom: náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 2 874 Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby z toho: opravy a udržiavanie 57 417 41 197 v tom: nájomné 4 792 4 194 7 498 7 590 v tom: telefóny a výkony spojov v tom: náklady na reklamu 4 516 4 105 v tom: ostatné služby 19 191 21 088 Ostatné náklady na hospodársku činnosť spolu 37 689 77 276 2 694 3 112 zmluvné pokuty a penále ostané pokuty a úroky z omeškania 0 7 60 894 5 478 odpis pohľadávky poistné za poistenie majetku 12 146 12 567 DPH z leasingu 248 0 škoda na DHM - odcudzenie 10 838 806 Ostatné finančné náklady spolu 1 492 1 492 805 z toho: bankové poplatky z toho:... Kurzové straty spolu 0 0 z toho: kurzové straty účtované k 31.12. 0 0 Mimoriadne náklady spolu z toho: J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV a) Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o odloženej daní z príjmov Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie -1 450 Suma odloženejdaňovejpohľadávky(odloženéhodaňovéhozáväzku) účtovanejakonákladalebovýnos vyplývajúca zozmenysadzbydanez príjmov 2 129 0 0 Suma odloženejdaň.pohľadávkytýkajúcasaumoreniadaňovejstraty, nevyužitýchdaňovýchodpočtov a inýchnárokov,akoajdočasnýchrozdielov predchádzajúcichúčtovnýchobdobí,kuktorýmsa v predchádz. účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala Suma odloženéhodaňovéhozáväzku,ktorývznikolz dôvoduneúčtovania tejčastiodloženejdaňovejpohľadávkyv bežnomúčtovnomobdobí, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 0 0 0 Suma neuplatnenéhoumorenia daňovejstraty,nevyužitýchdaňovýchodpočtov a inýchnárokov a odpočítateľnýchdočasnýchrozdielov,ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka 0 0 Suma odloženejdaniz príjmov,ktorása vzťahujena položkyúčtované priamona účtyvlastnéhoimaniabezúčtovanianaúčty nákladov a výnosov 0 b) Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012) Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Základ dane Daň v € Daň v % Daň v % Daň v € Základ dane b c d g a e f -122 770 x x x -34 428 x Výsledok hospodárenia pred zdanením x -28 237 23,0 19,0 -6 541 teoretická daň 137 825 x x x x Daňovo neuznané náklady 110 304 59 136 x x x Výnosy nepodliehajúce dani x 49 x x x x Umorenie daňovej straty -44 081 x x x Spolu základ dane 75 827 x x 2 23,0 19,0 Splatná daň z príjmov 14 416 x x -31 897 22,0 23,0 Odložená daň z príjmov x -11 050 x -31 895 26,0 -9,8 3 366 x Celková daň z príjmov 3 658 x x Rozdielmedziteoretickouacelkovoudaňouzpríjmu x -9 907 K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách v € 1. Najatý majetok Spoločnosť má v nájme, ako nájomca, dlhodobý hmotný majetok najatý len v rámci leasingových zmlúv. 2. Prenajatý majetok Spoločnosťprenajímavlastnénebytovépriestoryspolupre14nájomcov.Nájomnézmluvysúuzavreténadobuneurčitú so zmluvnou výpovednou lehotou. 3. Ostatné podsúvahové položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Názov položky 1 021 158 1 021 158 Prenajatý majetok - ako nájomca (účtovná OC DHM) 1 114 764 1 114 764 Prenajatý majetok - ako prenajímateľ (účtovná OC majetku) Odpísané pohľadávky 60 894 5 478 Záväzky z leasingu celkom (s DPH) 163 462 77 785 L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH a) Informácie k časti L. písm. a) a b) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch Spoločnosť nemá k 31.12.2013 žiadne podmienené záväzky a nemala ich ani k 31.12.2012. b) Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku Spoločnosť,posplnenízáväzkov-úhradesplátokz nájomnýchzmlúvs právomkúpyprenajatejveci-spoluvsume77785€,získav rokoch2014až2016právovlastníctvakštyrommotorovýchvozidlám,ktorésúpredmetom leasingového nájmu. Ich obstarávacia cena celkom predstavuje 264 434 €. Okrem hore uvedených práv z leasingových zmlúv, Spoločnosť nemá žiadny iný podmienený majetok. M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY Informáciek častiM.prílohyč.3o príjmocha výhodáchčlenovštatutárnychorgánov,dozornýchorgánov a iných orgánov KonateliaSpoločnostinemajúpríjemzavýkonfunkciekonateľov.IchvzťahkSpoločnostijepracovnoprávny,zaktorý poberajú príjmy zo závislej činnosti. Spoločnosť neposkytuje orgánom Spoločnosti žiadne výhody. N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB a)InformáciekčastiN.,písm.a)o obchodochneuzavretýchnazákladeobvyklýchobchodnýchpodmienok, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami Spoločnosťnemážiadneaktívneanipasívneobchodysospriaznenýmiosobami.Prijatépôžičkyodspoločníkovsúbezúročnéa ichsplatnosťniejeurčená.ÚdajeopôžičkáchprijatýchodspoločníkovsúuvedenévčastiG. ods. 7. O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŃA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY Podni,kuktorémusazostavujeúčtovnázávierka(k31.12.2013),dodňazostaveniaúčtovnejuzávierkypodniku,nenastaližiadneudalosti,ktorébymalivplyvnazobrazenieskutočnostivoblastiaktív,pasív, zníženia(zvýšenia)vlastnéhoimaniaspoločnostia nenastalianiudalosti,ktorébyvyžadovaliúpravuv účtovnejzávierke zostavenej ku dňu 31.12.2013. P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ Tabuľka č. 1 Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania Bežné účtovné obdobie (rok 2013) Položka vlastného imania Stav na konci účtovného obdobia Presuny Úbytky Stav na za- čiatku účtovného obdobia Prírastky b c a d e f 6 640 6 640 Základné imanie Zákonný rezervný fond 664 664 0 0 Štatutárne fondy a ostatné fondy 514 260 0 476 465 -37 794 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 Neuhradená strata minulých rokov -37 794 -90 875 -90 875 37 794 Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 0 Vyplatené dividendy 483 770 -90 875 392 894 0 0 Vlastné imanie spolu Tabuľka č. 2 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012) Položka vlastného imania Stav na konci účtovného obdobia Stav na za- čiatku účtovného obdobia Úbytky Prírastky Presuny b c e a f d 6 640 6 640 Základné imanie 0 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Zmena základného imania 0 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 0 Zákonný rezervný fond 664 664 0 Štatutárne fondy a ostatné fondy 350 494 514 260 163 766 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 Neuhradená strata minulých rokov 0 163 766 -37 794 Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -37 794 -163 766 Priznané dividendy Ostatné položky vlastného imania (napr. oprava účtovania nesprávnosti min. rokov) 0 521 564 -37 794 Vlastné imanie spolu 0 483 770 0